森崴能源 (6806)

森崴能源股份有限公司

基本資料

  • 代碼: 6806
  • 簡稱: 森崴能源
  • 市場別: 上市
  • 產業類別: 綠能環保
  • 統一編號: 28653781
  • 公司全稱: 森崴能源股份有限公司

法人說明會

年度報告資料

營收分布-產品組合 - 113年度

項目 金額 (千元) 佔比 (%)
工程業務 17,815,408 %
服務業務 512,739 %
售電業務 1,312,225 %
其他 4,355 %

致股東報告- 113年度

壹、致股東報告書各位股東女士、先生:本公司為專業能源服務公司,以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景,擁有豐富的工程經驗與專業能源技術整合團隊,致力於再生能源與潔淨能源服務與技術發展。在全球推動永續發展與台灣能源轉型政策的潮流中,本公司計畫打造【ESG 產業生態池】,提供太陽能、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠建置維運、潔淨能源液化天然氣(LNG)進口、綠電交易平台與ESCO 節能、儲能裝置技術、森林碳權、離岸海事工程等全方位 ESG服務。本公司民國 113年合併營業收入淨額為新台幣 19,644,727 仟元,較民國 112 年合併營業收入淨額為新台幣 11,249,582仟元,增加 74.63%;民國 113年稅後淨利為新台幣 660,413 仟元,較民國 112 年稅後淨利新台幣 623,578 仟元,增加 5.91%;而每股稅後盈餘亦從民國 112 年每股新台幣 2.94 元增加為民國 113 年每股新台幣3.58元,增加 21.77%。公司重要的成長策略,將著重在「潔淨能源」、「節能減碳」領域。本公司為了佈局綠能減碳產業而制定「光、風、水、氣、大平台」的營運策略,本公司負責風力及太陽能電廠開發、統包工程及維運業務,打造全方位「一站式整合服務」,旗下子公司富崴能源公司專注於風力及太陽能電廠之投資及營運,及子公司欣鑫天然氣公司取得液化天然氣(LNG)進口許可,用以改善空氣汙染提供更潔淨的替代性燃料,及子公司富威電力公司取得再生能源售電業執照,提供綠電交易服務、推動智慧節能系統及建置儲能系統等電力服務,並以電子商務串聯成全方位能源服務的大平台。本公司期盼打造成為 ESG 企業,也就是在環境永續、社會責任與公司治理三大營運標竿,能得到股東、廠商與客戶等利害關係人認可,在為新能源產業建立競爭力的同時,也能為地球盡一份力量。展望未來,面對速變的產業與經營環境,公司要在穩定基礎上茁壯成長,為股東創造更大利潤。所以我們要有面對挑戰與解決問題的準備,以確保公司營收與獲利的成長。最後,敬請各位股東能繼續給予本公司支持與鼓勵,謹祝各位股東心想事成,萬事如意。1一、一一三年度營業結果(一)營業計畫實施成果單位:新台幣仟元項目113年度112年度成長率營業收入營業成本營業毛利19, 644, 72711, 249, 58274.63%17,606, 96710,082, 06474.64%2,037,7601,167,51874.54%營業費用843, 926496, 25170.06%其他收益及費損淨額0118, 111營業利益1,193, 834789, 37851.24%營業外收入及支出(254,028)(17,125)1,383.38%稅前淨利939, 806772, 25321.7%本期淨利660, 413623,5785.91%淨利歸屬於母公司793, 414636, 38524.68%(二)預算執行情形本公司未編列113年度財務預測,故不適用。(三)財務收支情形單位:新台幣仟元項目113年度112年度變動比率營業活動之淨現金流入(出)(3,857,014)(5,500,465)(29.88%)投資活動之淨現金流入(出)籌資活動之淨現金流入(出)(11,800,653)(324,541)16,554,7697,924,1173,536.11%108.92%(四)獲利能力分析年度113年度112年度資產報酬率(%)2.552.77股東權益報酬率(%)5.085.45營業利益53.1436.52佔實收資本額比率(%)稅前純益41.8435.73純益率(%)3.365.54基本每股盈餘(元)(註)3.582.94註:以上比率依合併報表數字統計,每股盈餘係按追溯調整後股數計算。(五)研究發展狀況(A)工程業務本公司所營之機電系統整合服務所涉及之專業領域甚多,主要依據業主產業特性及設計需求,整合電力、弱電、儀控、消防、給水、排水、空調冷卻等各類不同領域之專業知識,應用多種專業施工技術,結合各項材料與主要設備,打造出符合業主產業需求的機電環境。本公司所營業務所涉及的技術層次,主要2係專業知識及施工技術的運用,研究發展的重點在於施工流程的簡化及成本的控制。隨著公司業務快速的成長,及因應激烈的競爭環境,同時為提高施工品質及降低成本,本公司不斷自行研發改善和技術引進,積極朝自動化、標準化、安全化、縮短工期發展,即達成「如期、如度、如式、安全」的目標。(B) 能源服務本公司係以再生能源工程服務為主,其興建工程技術主要係以產業已驗證安全及效益高之技術或設備為主,故工程技術係因工程設備商提供,本集團無專門研究團隊或部門。另本公司發展能源服務項目,以節能、儲能、創能及綠電交易為主軸,打造 ESG 產業生態池,並隨時了解產業最新能源技術發展,如:氫能、核融合等。本公司同步布局在研究上述最新能源類型之開發,並研擬可行的商業模式,以因應未來在能源轉型的挑戰。二、一一四年度營業計畫概要(一)經營方針本公司持續投資再生能源電廠,包括風力發電、地熱發電、水力發電、生質能等,以利發展綠能經濟循環生態鏈,同時投入節能服務、儲能服務、機電工程及電廠維運等業務及擴大再生能源交易平台綠電自由買賣的能量,建立液化天然氣供應營運業務,將引進集裝箱設備做為移動式供氣示範站,並開發 ESG 相關產業業務,打造資源循環的生態鏈,永續台灣發展,以提供客戶更優質、有效率及全面化之服務,並創造出公司最佳經營績效,為股東謀取最大利潤。本公司整合資源,使各事業體能專注於其業務,並兼顧獨立經營發展之彈性及效率,提升企業分工效率。(二)預期銷售數量及其依據本公司業務以工程業務、電廠投資及能源服務為主,因再生能源之產業成長趨勢不變,且在本公司積極擴展新客戶及開發再生能源下,預計各項業務將達穩定成長之趨勢。(三)重要之產銷政策本公司將提升內部管理能力,以降低各項成本,並持續開發再生能源案場、積極培養人才,強化員工教育訓練,善用集團事業資源,並提供給客戶最佳的服務及技術資源,與客戶建立良好合作關係,以達到雙贏的目標。三、未來公司發展策略本公司所屬各子公司彼此間更強化鞏固各自專業領域之優勢,在資源互補共享及充分合作下,整合各家公司資源,發揮客戶整合行銷優勢,並在產品上下游間垂直整合後,將可擴大營運規模,增加經濟效益,提升整體營運績效及競爭能量,進而增進彼此間未來成長空間。同時為再生能源產業未來的發展及永續的經營取得制高點及新契機,以提供客戶更優質、有效率及全面化之服務。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響面對變化快速的產業與經營環境,本公司將更加落實管理與提升經營效率,以更積極的態度及服務來因應公司的營運。除了持續控管固定成本,也運用公司的相關資源來開發、生產產品,以強化產品成本的競爭力及時效性。亦結合公司的各項3技術指導,開發前瞻性的產品,強化產品的差異化及提升競爭力。綠色能源有當期政策法令支持,將會為本公司帶來更大願景。4