鼎元 (2426)

鼎元光電科技股份有限公司

基本資料

公司識別

  • 代碼: 2426
  • 簡稱: 鼎元
  • 英文簡稱: TYNTEK
  • 公司全稱: 鼎元光電科技股份有限公司
  • 統一編號: 22434156
  • 市場別: 上市
  • 產業類別: 光電業
  • 成立日期: 1987/04/04
  • 上市/上櫃日期: 2000/09/11

經營層與聯絡方式

  • 董事長: 蘇峯正
  • 總經理: 李榮寰
  • 發言人: 邱美玲(副總經理)
  • 代理發言人: 李曉萍
  • 電話: (037)582997
  • 地址: 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路15號

股務與財務

  • 實收資本額: 30.06 億元
  • 已發行股數: 300,622,252
  • 每股面額: 新台幣 10 元
  • 股務代理: 富邦綜合證券股份有限公司
  • 股務電話: 02-23611300
  • 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
  • 簽證會計師: 蔡美貞、陳明煇

公司網站:www.tyntek.com.tw

年報查詢 | 年度報告資料

年報 PDF 下載

營收分布-產品組合 - 114年度

項目 金額 (千元) 佔比 (%)
可見光LED產品 674,809.551 28.9%
Si元件 1,644,198.816 70.4%
其他 16,351.013 0.7%

致股東報告 - 114年度

各位股東女士、先生,大家好:壹、致股東報告書歡迎各位撥冗參加本年度的股東會,在此謹代表公司對各位股東之支持與鼓勵致最崇高之謝意。茲將本公司114 年度之營業結果及未來公司發展策略報告如下:一、114年度營業計畫實施成果:回顧 114年,全球經濟在主要央行啟動降息循環下,展現溫和成長態勢,通膨壓力已顯著緩解。然而國際局勢日趨複雜,地緣政治風險加劇,包括俄烏衝突延續、中東緊張情勢未解,以及美中科技競爭與貿易摩擦持續,促使全球供應鏈加速重組。受國際原物料價格波動與匯率變動影響,本公司 114 年度營收較 113年度微幅衰退;惟透過強化內部管理效能、優化產品組合並嚴控成本支出,營業淨損持續收斂,展現營運績效較113 年度穩健改善,充分展現經營團隊的應變能力與管理韌性。本公司持續深化與供應鏈夥伴的策略合作,提升產品附加價值,並積極拓展多元化市場布局。展望未來,本公司將持續投入研發創新,強化核心競爭力與獲利能力,為股東創造長期穩健價值。茲將本公司114年度各項業績及營運狀況,與113年度分別比較如下:(一)114年度營業計劃實施成果項目 113年 114年 差異 百分比%銷貨淨額 2,394,131 2,335,859 (58,272) -2.43營業淨損 (55,875) (38,117) 17,758 -31.78營業外淨收入(支出) 139,243 (12,937) (152,180) -109.29稅前淨利(損失) 83,368 (51,054) (134,422) -161.24所得稅費用(利益) 18,214 25,182 6,968 38.26本期淨利(損失) 65,154 (76,236) (141,390) -217.01稅後基本每股盈餘(虧損)/(元) 0.21 (0.25) -$0.46 -219.05註:每股盈餘、無償配股之影響已列入追溯調整。(二)預算執行情形:產品名稱 計畫數量 實際數量 單位化合物半導體元件 7,060 6,556 百萬顆(KK)Si元件 17,500 15,850 百萬顆(KK) 170,190 133,390 片(PCS)(三)財務收支及獲利能力分析項目 113年度 114年度財務結構(%) 負債佔總資產比率 22.18 18.66 長期資金占不動產、廠房及設備比率 235.65 237.35償債能力(%) 流動比率 331.66 331.26 速動比率 253.40 255.43獲利能力(%) 資產報酬率 1.46 -1.45 股東權益報酬率 1.68 -2.00 純益率 2.72 -3.26 每股盈餘(元) 0.21 (0.25)(四)研究發展狀況本公司專注產品研發,透過持續努力推出具創新性產品,隨著光電市場的快速成長,各類產品應用範圍持續擴大,市場需求愈發蓬勃。本公司為緊跟市場趨勢,積極開發創新技術,持續研發以下產品,鞏固競爭優勢並滿足多元化需求:A. 高密度半導體被動元件B.6″晶圓及高感度感測PDC. 6″晶圓及高精度功率元件D. 高功率 AlGaInP 發光二極體E. 高速光通訊用檢光二極體F.多波段檢光元件G. 深紫外光感測元件H. 靜電保護元件之基板I. 覆晶式稽納二極體J. 光敏二極體積體元件(PDIC)K. 低容瞬態電壓抑製元件(TVS)L. 高速光通訊用雷射二極體M.面射型雷射二極體(VCSEL)N. 新世代半導體材料元件(GaN power device)O. 長波長感測元件P. 高速工控用紅外二極體Q. 點光源紅外線二極體R. 覆晶光電二極體(Flip Photo Diode)S. 光伏發電元件(PVG)T. 光電雙向晶閘管元件(Photo TRIAC)二、115年度營業計劃概要(一)經營方針為實現年度經營目標,本公司將持續全面強化行銷、研發、製造及管理等核心能力,聚焦以下策略重點:1.優化產品組合:聚焦高附加價值產品開發,提升整體獲利能力與市場競爭力。2.強化供應鏈韌性:開拓多元材料來源分散供應風險,確保穩定供應提升議價能力。3.提升營運效能:持續改善生產流程,提高良率與產能利用率,同步降低製造成本。4.深化全球市場布局:因應國際市場需求變化,積極拓展歐洲、美洲及日本等策略市場,提升海外營收占比。5. 推動永續轉型:加速數位化與智慧製造升級,提升營運效率;同時深化 ESG 實踐,優化能資源使用效率,落實低碳生產,實現經濟成長與環境永續。(二)預期銷售數量及其依據本公司將依據市場動態、產業趨勢及自身產能狀況,靈活調整經營策略與銷售目標。我們深信,完整的產品線與技術能量是永續經營的核心基石。未來將持續投入新產品研發、強化品質管理、深化客戶關係,並維繫與供應鏈夥伴的長期合作,穩健推動公司長遠發展,為股東、客戶及員工創造最大價值。115度鼎元光電預估銷售數量產品名稱 數量 單位化合物半導體元件 6,680 百萬顆(KK)Si元件 16,200 百萬顆(KK) 183,560 片(PCS)(三)重要之產銷政策115 年度本公司將深耕「高值化」產品策略,透過優化產品結構與精準開發具市場潛力的利基應用,致力於提升整體毛利率與技術門檻。面對全球供應鏈波動,我們將持續深化與核心供應商的戰略夥伴關係,確保原料供應之穩定與高品質;同時,藉由升級全球行銷與運籌管理體系,我們不僅要擴大海外與國內市場的佔有率,更將強化即時的技術支援與售後服務,以滿足客戶對智慧化與多元感測方案的迫切需求。三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營之影響(一)未來公司發展策略本公司在鞏固亞洲市場基礎上,持續拓展歐美市場,擴大全球市佔率。於醫療與穿戴裝置領域,預估感測元件需求仍將延續成長態勢,公司將持續聚焦北美與東北亞市場,加速業務拓展並深化客戶合作。在車載保護元件方面,因應電動車與車用電子化趨勢,公司將擴大應用範疇,深化歐洲與東南亞市場布局,進一步提升市場滲透率。針對工控市場的光源發射端與高壓接收端元件,延續去年成長動能,持續為營收帶來增長貢獻。此外,隨著光通訊應用需求快速增長,本公司將全力提升該領域市佔率,強化技術領先優勢與市場競爭力。(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營之影響:1. 外部競爭環境:面對中國大陸廠商持續性的產能擴張與技術追趕,產能競爭已非我國廠商之主要戰場。未來本公司將採取「高值化、特殊化」策略,利用台灣成熟的半導體產業鏈優勢,深耕車載保護、醫療感測及光電整合方案。透過強化研發研實力與專利佈局,在紅海競爭中開闢高毛利的利基市場,致力於從單一元件供應商轉型為全方位光電感測解決方案提供者。2. 法規環境、總體經營環境:全球氣候變遷與公共衛生風險的常態化,永續發展已成為企業營運的關鍵核心。本公司積極響應全球淨零轉型目標,將升級永續法規因應策略,不僅致力於達成企業內部減碳指標,更將與國際標準對接,強化供應鏈碳足跡管理,維持強大的競爭優勢。邁入 2026年,全球經營環境雖仍受地緣政治(如區域衝突、美中貿易新局)影響,但隨著通膨壓力趨於穩定及全球供應鏈重新布局,市場正展現韌性,尤其在AI 技術全面落地的帶動下,終端消費電子與工業應用市場迎來新一波換機潮。本公司將持續密切監控市場波動,以靈活的營運策略應對不確定性。面對技術迭代與轉型挑戰,本公司將持續開發具備高門檻、高效能的利基產品。我們不只是元件供應商,更致力於成為智慧生活與永續未來的賦能者。透過多元化的感測方案與綠色製程,與全球合作夥伴共創淨零價值,步向穩健發展的未來。鼎元光電科技股份有限公司董事長:蘇峯正經理人:李榮寰會計主管:李曉萍

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