致股東報告書(二)預算執行情形114年度未公開財務預測,故不適用。(三)財務收支分析單位:新台幣仟元項目 114年度 113年度 變動金額營業活動之淨現金流入 3,222,633 5,621,528 (2,398,895)投資活動之淨現金流出 (2,550,946) (1,269,618) (1,281,328)籌資活動之淨現金流出 (2,054,228) (2,079,897) 25,669(四)獲利能力分析項目 114年度 113年度股東權益報酬率(%) 13.02 14.01營業利益占實收資本比率(%) 60.32 58.64稅前純益占實收資本比率(%) 70.18 73.15純益率(%) 4.36 4.68每股盈餘(元) 5.71 5.61(五)研究發展狀況為持續強化本公司的研發與技術競爭優勢,本公司於114年度投入新台幣3,590,188仟元之研究發展費用,用於新產品與新技術的開發設計以及生產製程的提昇與改善。
致股東報告書二、115年度營業計畫概要暨未來公司發展策略(三)全球製造佈局升級與策略投資並進,打造新的成長引擎為因應客戶供應鏈分散與在地化需求,致伸科技將持續推動海外製造布局升級,強化「region forregion」的生產策略。公司將透過自動化設備導入與製程優化,全面提升生產力與品質穩定度,降低人力與營運成本,並強化各區域製造據點的彈性與應變能力,以支撐未來業務成長。同時,致伸將加速推動策略投資,加速新事業與關鍵技術布局,為集團開創下一階段的成長動能。(四)永續經營與組織韌性為核心,奠定長期發展基礎除持續強化營運績效與成長動能外,致伸科技亦將永續經營視為企業長期發展的核心基石。公司在公司治理、環境保護與社會責任等 ESG 面向持續投入資源與行動,並將永續理念內化至營運決策與日常管理之中,確保企業在追求成長的同時,兼顧風險控管與長期價值創造。董事長暨總經理潘永中(一)深化 X-in-1 與 AISF 技術商轉,驅動視覺與聲學事業規模成長展望115年,致伸科技將持續以「多感合一」 (X-in-1 Sensory Fusion)為核心技術發展主軸,進一步擴大視覺與聲學事業的規模成長。公司將加速 AISF (AI Sensor Fusion) 關鍵模組的開發與平台化,協助客戶將多元感測模組導入系統整合設計,提升產品附加價值與客戶黏著度,並推動 X-in-1 技術由概念驗證全面走向商轉落地,逐步轉化為具體營收貢獻。(二)加速集團 1+1 重點產業發展策略在重點產業布局方面,透過模組至系統成品的垂直整合策略,強化系統設計與量產交付能力,致伸將以差異化競爭策略深耕關鍵客戶專案,進一步擴大在車用電子與視訊會議市場中的市佔與影響力。透過產品、製造與服務的一體化布局,致伸期望在重點產業中建立更穩固的技術門檻與長期合作關係,實現集團「1+1 大於2」的綜效,預計將有效帶動出貨動能,對115年銷售產生影響。