壹、致股東報告書一、一一三年度營業報告:1. 營運計畫實施成果:一一三年(以下稱:本年度)本公司之合併營業收入約新台幣449,250仟元(母公司為356,421仟元)、稅後淨利約72,567仟元、稅後綜合損益約74,625仟元、每股稅後淨利2.87元;本年度合併營收較一一二年度加約23.93%;稅後淨利較一一二年度增加約123.63%。2.預算執行情形:一一三年度未公開財務預測,故無預算達成情形。3. 財務收支與獲利能力分析:項目113年112年營業活動淨現金流入(出)198,57235,427財務收支投資活動淨現金流入(出)(31,014)(9,854)(仟元)籌資活動淨現金流入(出)(38,865)(31,695)流動比率(%)397.36324.08償債能力速動比率(%)290.40188.37資產報酬率(%)8.883.99權益報酬率(%)12.275.50獲利能力稅前純益占實收資本比率(%)36.0516.23純益率(%)16.158.95每股盈餘(元)2.871.284. 研究發展狀況:一一三年度本公司投入之研發費用為11,856仟元,較一一二年度研發費用為12,322元減少約3.78%。近年來,研發費用變動幅度不大,本公司仍持續關注市場需求與新技術應用,以提升未來競爭力。二、一一四年度營業計畫概要:1. 經營方針:本公司深知研發與創新是科技業的核心動力,新產品功能及新技術將帶來新的需求;因此,本公司將持續致力於產品之研發,並推動技術創新與設計優化,以強化產品的市場競爭力,並確保公司在未來能夠穩健發展與成長。2. 預期銷售情況:一一三年下半年度市場氛圍逐漸轉為保守,客戶對設備產品的需求有所減少。本公司預期,隨著各地消費市場逐步復甦,一一四年度光學市場將迎來回升,客戶對設備產品的需求也將逐漸回升。儘管今年的設備訂單及市場氛圍與去年相比持平,但我們預期一一四年度的營收與獲利將與一一三年度相差不大。3. 重要產銷政策、外部競爭環境影響對策及未來公司發展策略:真空設備廠因應外部競爭環境最重要的對策為研發創新及品質管控,本公司將持續於研發領域的投入,提升產品的技術層級與附加價值,並加強生產製程的管理與控制,確保每一個產品都能夠符合市場對品質與可靠性的高標準。此外,我們也將持續優化客戶服務體系,深化市場需求的了解,以便為客戶提供更具競爭力的產品與解決方案,從而在不斷變化的市場中保持領先地位,實現公司永續經營的長期目標。4. 法規環境及總體經營環境之影響:本公司為因應法規環境變動,近年來皆定期配合主管機關修訂之相關法規、增訂若干公司治理辦法以及相關配套措施,並定期由本公司內部稽核及會計師等外部審查人員檢視本公司相關制度及辦法,以期達到強化公司治理之成果,並依照公司主要經營方針及發展策略對應總體經營環境之變化。本公司董事長暨全體經營團隊感謝一一三年度全體股東給予本公司的支持與鼓勵,股東們的支持是本公司成長的動力,公司全體同仁謹向所有股東致上最高謝意;未來本公司同仁將持續穩健踏實的致力在產品創新與技術卓越,我們將全力以赴創造更佳的經營成果以回饋全體股東,並為追求股東權益極大化而積極努力。
董事長:主吉投資有限公司 法人代表人楊吉祥經理人:陳景龍會計主管:徐昌宏
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