三大未來 (7761)

三大未來科技股份有限公司

基本資料

公司識別

  • 代碼: 7761
  • 簡稱: 三大未來
  • 英文簡稱: Power Win
  • 公司全稱: 三大未來科技股份有限公司
  • 統一編號: 53594157
  • 市場別: 興櫃
  • 產業類別: 綠能環保
  • 成立日期: 2012/04/30
  • 上市/上櫃日期: 2024/08/16

經營層與聯絡方式

  • 董事長: 林沛毅
  • 總經理: 林沛毅
  • 發言人: 蔡佳蓉(財務長)
  • 代理發言人: 暫缺
  • 電話: 08-8660888
  • 地址: No. 1、1-1, Yongfa St., Jiadong Township, Pingtung County 931006Taiwan (R.O.C.)

股務與財務

  • 實收資本額: 2.89 億元
  • 已發行股數: 28,900,000
  • 每股面額: 新台幣 10 元
  • 股務代理: 第一金證券(股)公司股務代理部
  • 股務電話: 02-25635711
  • 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
  • 簽證會計師: 劉裕祥、陳秀雯

公司網站:https://www.powerwin.com.tw/news_list.html

年報查詢 | 年度報告資料

年報 PDF 下載

114 年報pdf下載
113 年報pdf下載

營收分布-產品組合 - 114年度

項目 金額 (千元) 佔比 (%)
廢電池回收處理收入 177,049 79.8%
出售再生料收入 38,434 17.32%
出售原料收入 3,794 1.71%
其他服務收入 2,593 1.17%

致股東報告 - 114年度

謹此感謝各位股東於百忙之中撥冗出席本公司115年股東常會。回顧過去一年,隨著電動車市場迅速成長,鋰電池之需求與汰換量大幅提升,本公司審時度勢,適時將營運重心轉向鋰電池回收與高值化處理領域,積極提升回收後材料之品質與附加價值,作為主要發展方向。同時,因應歐盟即將於2027年正式實施《電池法》,推動強化再生原料循環利用,本公司亦超前布局,持續精進回收技術與再生料高值化應用,確立在循環經濟鏈中的競爭優勢。在整體產業環境趨勢有利、本公司策略部署精準,以及全體同仁齊心努力下,113年度營運成果穩健,營收表現持續維持良好且平穩的成長態勢。展望未來,本公司將秉持專業、穩健與前瞻的經營理念,持續推動技術升級與高值化發展,厚植核心競爭力,朝向永續經營目標邁進,以回饋股東長期的支持與信賴。兹報告本公司114年度營業計劃實施成果、115年營運計畫概要及未來發展策略如下:一、上年度(113)營業概況(一)營業計畫實施成果:1. 本公司114年度營業收入淨額為新台幣221,870仟元,較113年度新台幣112,263仟元增加97.63%,顯示營運規模持續擴大。2. 114年度本公司認列稅後淨利新台幣8,015仟元,每股稅後盈餘為新台幣0.33元。(二)、預算執行情形:114年本公司無對外公開財務預測。(三)、財務收支及獲利能力分析:1. 財務收支項目 114年度 113年度 增(減)金額 增(減)比例利息收入 399 391 8 2.05%利息支出 2,081 1,971 110 5.58%2. 獲利能力分析項目 114年度 113年度資產報酬率(%) ROA 1.79% -4.44%股東權益報酬率(%) ROE 2.37% -6.59%稅前純益佔實收資本額比率(%) 5.00% -13.57%純益率(%) 3.61% -27.45%每股盈餘(元) 0.33 -1.31(四)、研究發展狀況本公司持續深耕於廢電池回收及再處理領域,近期針對「高值化再利用」的技術方向積極展開研發與設備規劃。面對市場對鋰、鎳、鈷等高價金屬回收需求的快速提升,本公司已著手評估並導入初步的濕式處理技術,期望逐步提升金屬分離與純化的效率。為強化回收流程品質,公司亦逐步導入自動化與分選系統,以提升整體作業效率與降低人為風險。針對回收所得的黑粉,除傳統處理方式外,亦正積極評估其於再生電池材料或其他高附加應用領域的可能性,以提升回收效益與資源利用價值。此外,因應政府法規與國際永續趨勢,公司也正展開碳足跡資訊盤點與追溯機制的建置工作,未來將朝向更具透明性與責任性的ESG管理方向邁進。整體而言,高值化發展的路徑上,尚屬於穩健推進階段,未來將持續結合產業趨勢與技術創新,逐步擴展資源再利用的深度與廣度,為循環經濟貢獻具體成果。二、本年度114營業計劃概要(一)經營方針:經營發展目標(1) 持續擴充回收與再處理產線,導入自動化及智能化設備,提高處理效率與原料處理量,建構規模化、標準化的產能體系,以因應未來市場高速成長需求,本公司已規劃分階段推動擴廠計畫,強化原有產線整合能力,並提升年處理量,確保在市場競爭中保有供應穩定與成本優勢。(2) 加速新技術研發,包括高效材料分離、無害化處理及資源高值再生技術,提升金屬回收率與品質,推動環保製程,確立技術領先地位,為公司創造長期技術護城河。(3) 深耕國內市場,積極拓展與電動車、儲能系統及消費性電子產業鏈的合作,提升回收量及再處理材料的市場佔有率,鞏固公司在台灣循環資源產業中的領先地位。(二)預期銷售及其依據:對全球循環經濟及淨零碳排趨勢,廢電池回收業及再處理業未來銷售方向將聚焦於以下幾個面向:(1) 強化高值材料回收銷售透過技術升級與流程優化,提高貴重金屬的回收率,並導入高附加價值的再生材料應用,擴大國內市場銷售規模。(2) 深化國內市場滲透積極結合政府資源與產業政策,擴大與電動車、儲能系統、消費性電子等產業鏈企業的合作,提升回收量及再處理材料的市場佔有率,鞏固國內市場領先地位。(3) 推動綠色產品認證與品牌價值取得環保標章及相關認證,提升產品市場信賴度,強化企業社會責任(CSR)形象,並藉此擴大國內企業與政府標案合作機會,提升銷售效益。(三)重要產銷策略:專注本業:(1) 嚴格杜絕非以避險為目的之衍生性商品交易,專注資源於本業發展。(2) 積極擴大廢乾電池回收領域的佈局,並持續提升處理產能,鞏固市場領先地位。(3) 持續關注電池成分與技術變化,若未來材料組成調整,將即時修正製程,以確保生產效率與品質穩定。精實營運:(1) 優化原物料管理,降低庫存部位,加速存貨去化,提高資金運用效率。(2) 持續改善作業流程,降低生產過程中雜質率,進一步提高再利用產品的回收率與品質。創造價值:技術的進化與產品新市場。(1) 在既有鋅、錳產品基礎上,尋求高值化發展方向,拓展新興應用市場。(2) 積極推動鈷、鎳等再生材料的高值化利用,擴大企業在循環經濟價值鏈中的角色。(3) 密切掌握國際情勢變化,善用再生材料市場價值上升的契機,提升公司競爭優勢。三、未來公司發展策略(一)重要產銷策略:(1) 體質優化-持續提升組織與營運效能本公司將持續透過集團內部資源整合與優化,推動組織結構的靈活調整,發展精實且敏捷的生產體系。同時,藉由持續精進成本結構、導入自動化及智慧製造技術,以及開發多元化高值產品,不斷強化企業體質,提升資源使用效益,進一步增進整體營運績效與市場競爭力,奠定永續發展的堅實基礎。(2) 綠色永續,幸福延續- 深耕台灣綠色產業生態圈本公司積極響應全球環保與永續發展趨勢,致力於深耕台灣本地的綠色產業生態圈。未來將透過推動資源循環再利用、減碳技術創新及綠色製程升級,實踐集團對環境、社會及公司治理(ESG)的承諾。同時,積極朝向碳中和目標邁進,期盼以企業的努力為地球降溫,延續人類與自然的幸福未來。四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響(一)、競爭優勢分析:(1) 因應外部競爭環境-技術領先與規模優勢面對國內外廢電池回收市場競爭加劇,本公司憑藉多年累積的技術實力與自主研發能力,持續領先業界,並已建立國內最大處理量的產能規模。透過技術優化與生產擴張,鞏固市場佔有率,有效應對競爭壓力。(2) 因應法規變動-完整合規與彈性調整能力隨著環保法規及資源循環管理標準趨於嚴格,本公司早已導入高標準環保製程,並持續追蹤法規動態,迅速調整營運策略及生產流程,確保持續符合國內各項環保、廢棄物管理及碳排放規範,提升市場信任度。(3) 因應總體經營環境-穩健經營與綠色永續布局在原物料價格波動、全球經濟環境不確定性增加的背景下,本公司採取精實營運策略,優化成本結構,提升存貨去化效率。同時積極布局循環經濟及碳中和領域,以綠色永續為核心驅動企業成長,增強長期抗風險能力。放眼未來,隨著電池技術持續進步,產業技術競賽方興未艾,競爭者亦日益增加。然而,本公司秉持積極進取的經營方向,持續催生各項可能性,強化技術研發與營運績效,並靈活因應市場變化。我們抱持最大的信心,正面迎接各項挑戰,力求在瞬息萬變的市場環境中穩健成長,並以提升經營效率與價值創造為核心目標。未來,本公司將致力於為股東帶來長期且可觀的回報,實現企業永續經營與股東價值最大化的承諾。

法說會查詢 | 法人說明會簡報

  • 日期:115/05/06

    (1)本公司受邀參加第一金證券舉辦法人說明會,期望藉此活動讓投資人深度認識公司之競爭利基及未來發展計畫。 (2)本次會議採線上報名: 法說會報名連結:https://www.surveycake.com/s/W2brZ

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