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峰源-KY(6807)年報查詢

峰源集團股份有限公司

基本資料

公司識別

  • 代碼: 6807
  • 簡稱: 峰源-KY
  • 英文簡稱: FY-KY
  • 公司全稱: 峰源集團股份有限公司
  • 統一編號: 91616069 工商登記 →
  • 市場別: 上市
  • 產業類別: 居家生活
  • 成立日期: 2019/07/12
  • 上市/上櫃日期: 2022/04/25

經營層與聯絡方式

  • 董事長: 蔡文達
  • 總經理: 蔡文達
  • 發言人: 朱明偉(財務長)
  • 代理發言人: 陳子雯
  • 電話: 02-2773-8877
  • 地址: The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West

股務與財務

  • 實收資本額: 5.4 億元
  • 已發行股數: 54,000,000
  • 每股面額: 新台幣 10 元
  • 股務代理: 永豐金證券股份有限公司
  • 股務電話: 02-2381-6288
  • 簽證會計師事務所: 資誠聯合會計師事務所
  • 簽證會計師: 廖福銘、林一帆

產業鏈與類股

公司網站:https://www.fy-grp.com

業績表現

115 年上半年(累計)
本期去年同期年增率
營業收入 17億 22億 -22.1%
營業毛利 3億 4億 -33.7%
營業利益 0億 2億 -83.9%
稅後淨利 0億 1億 -69.4%
每股盈餘(元) 0.77 2.52 -69.4%

台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。

資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表

歷史業績

營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 903 百萬元 稅後淨利 7.84 百萬元
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。

查看數字表:損益表
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
營業收入931 1,174 1,227 876 835 867 1,026 1,018 995 1,166 1,398 1,441 1,165 1,041 991 1,066 817 903
毛利112 191 199 177 107 165 202 212 183 214 265 262 211 200 183 196 141 132
營業利益-25.0 8.12 49.4 46.3 2.55 70.3 73.0 81.2 83.9 108 157 127 95.5 90.4 62.0 61.9 21.3 8.68
稅前淨利-20.0 75.4 93.9 42.5 13.1 108 92.3 85.3 112 138 155 180 116 51.9 85.6 75.3 55.6 25.4
稅後淨利-8.60 61.5 60.7 54.5 12.9 85.8 70.6 68.6 94.4 111 125 149 103 33.5 67.5 49.4 33.8 7.84
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,425 百萬元 總負債 916 百萬元
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。

查看數字表:資產負債表
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
流動資產1,936 2,355 2,123 2,303 2,089 1,835 1,788 1,788 1,784 1,790 1,844 2,032 2,069 2,381 2,092 1,974 2,190 2,328 2,200 2,206
總資產2,564 2,993 2,872 3,196 3,136 3,028 3,018 3,002 3,194 3,247 3,287 3,574 3,671 3,994 3,871 3,563 3,497 3,685 3,562 3,425
流動負債1,074 1,164 980 1,358 1,200 1,014 1,081 1,020 1,084 1,096 1,146 1,302 1,187 1,364 1,342 1,245 1,027 1,054 1,021 886
總負債1,121 1,470 1,301 1,379 1,242 1,050 1,122 1,064 1,137 1,142 1,197 1,358 1,233 1,419 1,399 1,284 1,050 1,079 1,049 916
淨值(權益)1,443 1,523 1,571 1,817 1,894 1,978 1,896 1,938 2,057 2,105 2,090 2,216 2,438 2,576 2,473 2,279 2,447 2,607 2,513 2,509
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 33.0 百萬元 投資活動 389 百萬元 融資活動 -136 百萬元
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

正數為現金流入、負數為流出。

查看數字表:現金流量表
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
營運活動-105 71.4 283 -144 119 -52.4 466 4.80 73.3 152 229 289 -62.6 91.0 40.3 45.7 -30.6 33.0
投資活動-104 -133 -500 -87.0 -45.9 -140 -140 6.91 -47.0 -39.3 -112 -49.9 -234 92.6 150 -130 -79.0 389
融資活動-2.92 80.2 -152 -1.81 -0.38 -0.4 -67.4 -0.51 -35.4 -0.37 -141 -0.27 0.03 81.3 -281 -43.8 3.21 -136
期末現金743 1,309 1,143 1,111 784 546 618 422 697 689 709 836 832 1,077 815 941 902 829 730 1,012
獲利能力
單季・%
毛利率 14.6% 營業利益率 1.0% 淨利率 0.9%
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。

查看數字表:獲利能力
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
毛利率12.0%16.3%16.2%20.1%12.9%19.1%19.7%20.9%18.4%18.3%19.0%18.2%18.1%19.2%18.4%18.4%17.3%14.6%
營業利益率-2.7%0.7%4.0%5.3%0.3%8.1%7.1%8.0%8.4%9.3%11.2%8.8%8.2%8.7%6.3%5.8%2.6%1.0%
淨利率-0.9%5.2%5.0%6.2%1.6%9.9%6.9%6.7%9.5%9.6%8.9%10.3%8.8%3.2%6.8%4.6%4.1%0.9%
報酬率與負債比
單季・%
ROE 6.6% ROA 4.5% 負債比率 26.7%
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2

ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。

查看數字表:報酬率與負債比
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
ROE9.6%10.9%11.4%11.3%11.7%16.0%16.6%17.8%20.5%21.4%18.2%14.4%9.8%7.4%6.6%
ROA5.6%6.4%6.9%7.1%7.6%10.1%10.5%11.6%13.2%13.6%11.5%9.8%6.6%5.0%4.5%
負債比率43.7%49.1%45.3%43.2%39.6%34.7%37.2%35.4%35.6%35.2%36.4%38.0%33.6%35.5%36.1%36.0%30.0%29.3%29.4%26.7%
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.14
109Q4 110Q4 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4 114Q1 114Q2 114Q3 114Q4 115Q1 115Q2
查看數字表:每股盈餘
科目109Q4110Q4111Q1111Q2111Q3111Q4112Q1112Q2112Q3112Q4113Q1113Q2113Q3113Q4114Q1114Q2114Q3114Q4115Q1115Q2
每股盈餘(NT$)-0.191.281.171.020.241.591.311.271.752.062.312.761.900.621.250.920.630.14

資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)財務三表

致股東報告 - 114年度

各位股東女士、先生:首先感謝各位股東在 2025 年對峰源集團的鼎力支持,茲就 2025 年度營業結果及 2026 年度營業計畫概要報告如下:一、2025 年度營業結果全球經濟環境仍處於地緣政治風險與對等關稅等複雜之局勢及中國內需市場趨向保守等影響,致全球家具市場消費成長不如預期。因終端市場需求放緩、客戶下單趨於保守,導致本公司營收、毛利均產生影響。在銷售面調整訂價策略以爭取不同地區別及產品別之訂單,面對消費者對高品質及差異性產品需求增加,透過不同生產模式提供客製化產品,做到逐步分散客戶集中之情況並降低單一區域或單一客戶的營收及利潤倚重。在研發面,依據客戶需求及性質增設研發單位進行差異性管理,持續投入研發資源,以提高產品力。2025 年度合併營收為新台幣 42.63 億元,毛利率 18.53%,稅後淨利達新台幣 2.53 億元,每股盈餘新台幣 4.69 元。展望未來面對市場變局,本公司仍將持續強化成本管理與產品差異化,穩固市場競爭力。(一)營運計劃實施概況:1、生產面本公司目前有兩處生產基地分別坐落於中國浙江省嘉興市及泰國春武里府,兩地工廠持續推動精益生產與製程優化,以提升整體產能及交期穩定度,以滿足客戶需求。2、業務面受到美國對等關稅及中國房市低迷等影響,亞太市場及北美市場受通膨及終端消費動力減弱。本公司主要客戶為全球性知名家具連鎖品牌通路商及生活用品通路商,最終消費者分布全球各地,使得本公司 2025 年合併營收減少新台幣 7.4 億。本公司將持續積極拓展新銷售通路,並於美國大型通路銷售自有品牌產品,並逐步爭取高單價客製化訂單,以期對營業收入有所助益。(二)營業計劃實施成果:單位:新臺幣仟元項 目2024 年度 2025 年度金 額 百分比 金 額 百分比營業收入 4,999,466 100.00 4,263,406 100.00營業成本 4,075,197 81.51 3,473,216 81.47營業毛利 924,269 18.49 790,190 18.53營業淨利 475,173 9.50 309,665 7.26稅前淨利 584,762 11.70 328,307 7.70稅後淨利 479,492 9.59 253,081 5.94(三)預算執行情形:本公司因無對外公開財務預測,故不適用。(四)財務收支及獲利能力分析:單位:新臺幣仟元項 目 2024 年度 2025 年度財務收支營業收入 4,999,466 4,263,406營業毛利 924,269 790,190稅前淨利 584,762 328,307獲利能力資產報酬率(%) 13.25% 6.61%股東權益報酬率(%) 20.49% 9.77%純益率(%) 9.59% 5.94%1、營業收入:2025 年度營業收入減少主要係主要客戶訂單減少。2、稅前淨利:2025 年稅前淨利減少主要係營收減少及匯率變動產生之差異所致。(五)研究發展狀況:1、研發費用佔比本公司於 2025 年度所投入之研發費用為新臺幣 145,642 仟元,約佔營業收入3.42%。研發方向主要在替代木材結構產品研發及永續環保材料開發。因應客戶對於健康、環保和生活態度的追求,材料及結構研發著重於人體工學及環保的開發,包括抗菌防菌原料、無甲醛板材等低碳環保材料的應用於家具材質。對應環保節能的要求,個性化、小家庭生活空間逐漸邁 向主流,產品功能設計上,朝向研製模組化家具及共用結構家具,降低開發成本,提供客戶具設計感、品質、性價及環保可持續性的產品。未來一年,公司將持續投入新產品研發,維持產品開發之競爭優勢,以因應市場對產品設計多元需求,並推動自有品牌業務。2、產品設計開發型態本公司業務模式分為 OEM、ODM 及 OBM。最大客戶為共同開發模式,故產品產品結構及材料由本公司研發及開發。本公司也提供 ODM 服務,由本公司負責產品設計,並提供客戶設計圖紙,並接單提供生產服務。3、研發組織及功能研發部門負責訂定新產品計劃、開發設計,技術部門負責製圖、量產製程試驗、工藝製程及產品改良。另在原有產品研發團隊基礎上,公司成立設計團隊。針對不同客戶設立研發單位,針對客戶提供融合美學及時尚、符合市場需求的高品質家具設計,除了公司固有精良製造品質外,為公司產品提供更多的產品力,為傳統製造轉型至品牌設計奠下基礎。二、2026 年度營業計畫概要(一)經營方針1、拓展新客戶、爭取客制化訂單及經營自有品牌,以提高產品毛利,優化客戶組合基礎。2、持續完善營運生產及管理系統,提高營運效率和降低費用支出。3、提高生產自動化比率,提升生產效率和降低生產成本。4、針對不同客戶設立研發單位,增加開發模組化產品及拓展新產品,研製貼近客戶及市場需求之家具產品,提高產品競爭力。5、尋求新材料、新合格供應商,降低材料成本。6、持續進行物流控制、質量管理、成本控制、庫存管理和現場改善,發揮標準化、資訊化及持續改善精神,降低損耗及存貨水平。7、提升泰國工廠產能,增加客製化訂單,以期達到客戶分散和提高產品毛利之效果。(二)預期銷售數量及其依據:本公司未編列財務預測,故不適用。(三)重要之產銷政策:1.拓展功能性家具及非舒適家具產品線、提升 ODM 模式比重。2.持續拓展海外產能,滿足客戶交貨需求。3.增添自動化設備,拓展資續管理系統及建立物聯網,優化自動化生產體系。三、未來公司發展策略(一)行銷策略方面:除持續加深原有客戶之依存度,及開發新客戶外,提高自動化產品之銷售比率,以提高銷售額;另強化客製化產品之比重,以提高產品毛利率。(二)研發策略方面:除持續參與知名品牌客戶之合作開發外,開發適合工業化生產之產品,以利縮短開發時間及成本;另因應產業趨勢開發新型材料,以增加材料及產品之可再利用,並配合電子商務發展趨勢,開發可適合多種銷售管道之新品,確保本公司產品符合時代及產業趨勢一致。(三)生產策略方面:除持續優化能適應傳統沙發且適合其他類似產品之產線外,提高產線自動化及系統化,以提高生產效率,妥善安排生產計劃,縮短資訊流並提升準確度,使本公司生產模式更靈活化。面對新的一年,地緣政治及貿易關稅的不確定性,影響全球消費信心,對公司營收及原成本產生影響。但憑藉本公司經營階層持續改善精神,緊密持久的客戶關係,以及堅實的研發實力,有信心可以面對變動快速的經營環境及國際政經環境的挑戰,取得更好的經營實績,期待提供更好的服務及更優質產品給客戶、分享厚實的福利給員工,並為股東創造長期穩定的價值,往永續經營之目標前進。最後 敬祝各位股東女士、先生,身體健康、萬事如意。FY Group Ltd.峰源集團股份有限公司

營收分布-產品組合 - 114年度

項目金額 (千元)佔比 (%)
室內家具4,263,406100%

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